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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的方式英文,產生出入庫新項目評定看法和評定數據,看作項目預算規劃的很重要合理性。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年工程預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“二個放于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”按排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,𒈔社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的操作部署工作,我區可根據國有控股投資者企業經營費用預算創收事情,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用級任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“𒀰放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“🌠穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績💃效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完ཧ成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年進行數

工程預算數

預決算數為去年同期審理數的%

納稅工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值稅(含開門稅)

933,286

1,005,000

107.7

    行業增值稅稅

228,688

254,000

111.1

    用戶所述稅

154,993

156,000

100.6

    城市地區保護發展稅

67,755

74,500

110.0

    不動產稅

99,216

110,000

110.9

    絲網印稅

29,542

30,000

101.6

    城區國土安全使用稅

25,026

26,500

105.9

    圣土增加稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農地擠占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    室內環境守護稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專項計劃使收入

34,993

41,070

117.4

    行政事務行業性記費薪水

29,019

29,000

99.9

    國有企業的資源(固定資產)刺激運用年收入

71,376

69,030

96.7

    別凈收入

59,299

66,180

111.6

的地方財政廳薪水總金額

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更改性工資

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導補貼政策凈收入

1,258,201

893,150

71.0

        繳納性年收入

363,307

300,220

66.4

        基本性轉入結算個人收入

451,808

442,625

99.9

        自查自糾變更付出利潤

443,086

150,305

33.9

    添加一半債券投資收錄

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    用上預算表安穩調試債卷

200,000

205,000

102.5

    從政府機關性資金成本預算調出

30,000

 

 

    從國有企業資金開概預算放入

3,220

5,040

156.5

收錄總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年制定數

預算表數

決算數為本年強制執行數的%

一、通常情況共公服務項目花費

190,727

198,668

104.2

二、國防科技付出

3,220

4,417

137.2

三、公用設施防護收支

128,327

168,971

131.7

四、教育培訓付出

354,890

420,625

118.5

五、科學性技巧撥出

45,869

53,333

116.3

六、文化課度假旅游體育文化與文化傳播開支

45,871

103,508

225.7

七、世界質量保障和專業教育性支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生監督安全支出費用

157,008

165,945

105.7

九、低碳優質收支

193,688

95,934

49.5

十、城鄉一體化平臺付出

692,638

688,977

99.5

十一月、畜牧業水費用

264,493

346,423

131.0

十三、道路運送收入支出

467,425

171,349

36.7

十四、網絡資源探礦信息查詢等收入支出

186,703

248,203

132.9

十四、商用安全服務企業等收入支出

7,285

8,570

117.6

十六、很自然材料海洋資源氣象預報等撥出

5,741

5,949

103.6

第十五、自建房確保費用

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油食品武器裝備儲備庫支出費用

6,503

9,075

139.6

十七、洪澇治理及應急指揮控制支出費用

17,060

21,245

124.5

第十九、解矯費

 

61,863

 

二十二、債權債務付息費用支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、另外的費用支出

46,032

50,971

110.7

正常公共服務概算費用合計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年程序執行數

項目預算數

概預算數為上一年執行命令數的%

轉變性開支

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門經費支出

105,940

118,307

111.7

    大部分債卷還本開支

96

 

 

    籌劃財政預算安全穩定設定債卷

202,452

 

 

    結轉下年經費支出

170,678

 

 

費用支出 總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

業務

去年制定數

項目預算數

工程預算數為
結算的時候數 %

一、正常服務于性服務于

142,167

135,307

        95.2

    人多行政事務

1,022

955

        93.4

      行政訴訟啟動

703

671

        95.4

      一般來說行政機關操作事務管理

5

36

       720.0

      人多觸摸會議

132

66

        50.0

      人大常委會輔導

53

48

        90.6

      意味著運轉

129

134

       103.9

    市政協業務

755

733

        97.1

      財政正常運行

432

375

        86.8

      全國政協研討會

21

56

       266.7

      常務委員檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他的市政協事物開支

149

82

        55.3

    政府辦公室辦公廳(室)及相應企業公共事務

43,000

36,380

        84.6

      政府部門運作

13,459

16,382

       121.7

      通常情況行政機關標準化管理事情

13,688

4,807

        35.1

      危險機關的服務

644

690

       107.1

      專項整治渠道的活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務性

58

17

        29.3

      企業行駛

1,826

1,944

       106.5

      同一政府部企業省政府辦公廳(室)及相應部門事宜教育支出

10,371

9,424

        90.9

    發展與深化改革業務

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟開機運行

1,032

965

        93.5

      一般來說行政部門標準化管理業務

654

971

       148.5

    統計匯總信息行政監察

1,041

1,093

       105.0

      人事部門運動

564

588

       104.3

      圖片信息行政監察

41

26

        63.4

      專項整治統計匯總保險業務

9

20

       222.2

      核算管理系統

34

70

       205.9

      自查報告抽樣調查活躍

206

143

        69.4

      調察統計采樣調察

183

198

       108.2

      其它的統計數數據信息公共事務經費支出

4

48

     1,200.0

    財政性公共事務

4,333

5,055

       116.7

      行政部門開機運行

2,594

2,801

       108.0

      產品大數據應用建筑

954

1,431

       150.0

      財政預算委托代理服務開支

565

689

       121.9

      一些財政部門行政監察總支出

214

134

        62.6

    稅金行政監察

5,775

7,044

       122.0

      行政管理運營

2,370

1,747

        73.7

      普遍行政性處理行政事務

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款辦理手充值

2,930

4,481

       152.9

    財務會計事務處理

1,426

2,247

       157.6

      行政性作業

740

687

        92.8

      審計局工作

501

1,261

       251.7

      事業有成啟用

166

233

       140.4

      另一內部審計事情付出

19

66

       347.4

    人資源性業務

1,710

313

        18.3

      教育事業啟用

1,515

 

  

      任何人資物資公共事務其他支出

195

313

       160.5

    紀檢督察公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政管理加載

1,152

1,384

       120.1

      普通行政訴訟管控行政事務

93

127

       136.6

      懸案要案查辦

48

50

       104.2

      同一紀檢督查事物花費

69

83

       120.3

    商貿公司事務管理

27,385

12,863

        47.0

      人事部門使用

1,773

1,341

        75.6

      正常行政行政監察管理方法行政監察

7,098

7,681

       108.2

      衛生事業作業

1,312

1,457

       111.1

      某個貿易商行工作花費

17,202

2,384

        13.9

    基礎知識房屋產權事務性

1,034

1,624

       157.1

      國內常識使用權發展計劃

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區事情

233

270

       115.9

      行政訴訟正常運作

129

122

        94.6

      通常情況下政府部門管理制度工作

104

148

       142.3

    個人檔案行政監察

1,117

1,207

       108.1

      政府部門正常運行

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      其它檔案資料事物教育支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商部門聯事務處理

441

463

       105.0

      似的行政機關處理業務

126

110

        87.3

      許多民主化黨派及工商行聯事情費用

315

353

       112.1

    廣大群眾整體事物

3,408

4,093

       120.1

      行政部門操作

808

923

       114.2

      般行政機關工作業務

1,574

1,949

       123.8

      事業工作

98

101

       103.1

      一些干部群眾小團體行政監察開支

928

1,120

       120.7

    黨支部會議室廳(室)及相應的部門公共事務

7,586

5,574

        73.5

      行政機關正常運行

1,782

1,647

        92.4

      常見行政工作工作業務

5,190

3,312

        63.8

      事業心自動運行

614

615

       100.2

    公司事務處理

1,317

1,970

       149.6

      財政工作

445

441

        99.1

      常見行政機關治理事情

650

1,147

       176.5

      別的機構事務管理付出

222

382

       172.1

    宣傳單公共事務

9,322

19,806

       212.5

      行政機關開機運行

400

361

        90.3

      一樣財政安全管理事物

4,089

9,759

       238.7

      事業上的正常運作

1,549

1,602

       103.4

      其他的是宣傳公共事務其他支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰業務

950

1,013

       106.6

      行政事務電腦運行

516

522

       101.2

      基本財政控制事務管理

183

226

       123.5

      歷史典故事務處理

132

140

       106.1

      僑民行政事務

88

88

       100.0

      其余統戰行政事務費用

31

37

       119.4

    另外共產黨人公共事務撥出

3,676

4,419

       120.2

      視野運轉

2,157

2,398

       111.2

      某些共產黨人行政事務性支出

1,519

2,021

       133.0

    市場監督的管理方法職能管理方法事情

22,245

23,053

       103.6

      行政處電腦運行

11,016

11,219

       101.8

      一般的行政處處理業務

205

639

       311.7

      整個市場督促管理方法督查通知

4,741

4,106

        86.6

      貿易市場參與辦案

304

164

        53.9

      大家者權利保護措施

141

123

        87.2

      內容化基礎建設

244

263

       107.8

      v認證認定監管管控

 

80

  

      規定化經營

 

79

  

      非處方藥事務處理

166

7

         4.2

      化妝造型品事情

 

10

  

      人事使用

4,864

5,230

       107.5

      別的市場的執法監督方法事物

564

1,133

       200.9

    同一基本上共公服務保障收支

1,343

1,552

       115.6

      某些似的公用設施工作總支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育開支

3,178

4,337

       136.5

    飲水機鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    別國防科技總支出

20

1,168

     5,840.0

三、公開防護費用支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝警員家

924

924

       100.0

      相關軍事巡警武警機動師開支

924

924

       100.0

    公安系統

122,034

162,238

       132.9

      政府部門運作

72,176

96,855

       134.2

      普遍行政訴訟操作事物

8,322

16,627

       199.8

      個人信息系統搭建

21,534

18,624

        86.5

      市場監管紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      某個人民警察其他支出

150

80

        53.3

    歐洲國家人身安全

1,194

1,001

        83.8

      行政訴訟運營

1,066

873

        81.9

      平安金融產品

128

128

       100.0

    公檢法

4,077

4,694

       115.1

      行政事務正常運行

2,376

2,268

        95.5

      尋常行政訴訟管理系統行政事務

107

124

       115.9

      基層黨組織刑事金融業務

793

1,410

       177.8

      普法宣傳方案

145

177

       122.1

      法律法規支援

477

583

       122.2

      法治社會發展

179

132

        73.7

四、育兒教育教育支出

350,262

416,492

       118.9

    培養安全管理事務處理

1,667

691

        41.5

      政府部門執行

844

691

        81.9

      一半行政處管理工作工作

823

 

  

    平凡教育輔導

176,789

336,035

       190.1

      學前班教肓

50,419

80,544

       159.7

      中小學培育

54,800

74,183

       135.4

      小學升初中學校

41,145

99,361

       241.5

      高中學校幼小銜接

17,759

31,426

       177.0

      其余常見的教育輔導結余

12,666

50,521

       398.9

    職業的學校

6,617

11,426

       172.7

      職業類型職高培養

6,617

11,426

       172.7

    嬰幼兒幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

      的人群中等水平教學

5,234

3,798

        72.6

    電臺網絡電視機教導

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播電視校園

81

2,800

     3,456.8

    特色教育學校

786

1,397

       177.7

      個性化幼兒園教育輔導

786

1,397

       177.7

    深造及課程培訓

9,705

9,722

       100.2

      體育教師進修生

3,437

3,467

       100.9

      干部們幼兒教育

1,401

1,597

       114.0

      培順收支

4,867

4,658

        95.7

    的教育費扣除安排好的撥出

148,325

49,622

        33.5

      市政成長型學住宿樓施工

3,964

2,036

        51.4

      相關培育費附帶籌劃的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    別的幼小銜接總支出

1,058

1,001

        94.6

五、專業技藝收入支出

38,035

45,238

       118.9

    合理技術水平維護業務

1,051

944

        89.8

      行政管理正常運行

599

484

        80.8

      政府部門業務

452

460

       101.8

    技術工藝理論研究與發展

8,492

8,515

       100.3

      科技應用科技研發與開拓

5,365

6,968

       129.9

      科持效果轉變成與向外擴散

3,127

1,547

        49.5

    現代科技條件與產品

2,982

10,989

       368.5

      創新科技先決條件重點

2,982

10,989

       368.5

    科學有效技術工藝發展

1,171

1,240

       105.9

      科譜活動形式

534

543

       101.7

      科學館站

632

697

       110.3

      另一地理學高技術大力推廣教育支出

5

 

  

    別完美技藝撥出

24,339

23,550

        96.8

      科技有限公司獎勵金

9

 

  

      另一個科學實驗能力撥出

24,330

23,550

        96.8

六、學歷度假旅行體育課與影視文化收入支出

36,956

75,003

       203.0

    歷史文化和度假旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政管理加載

1,031

1,010

        98.0

      普通行政事務性工作事務性

95

161

       169.5

      少兒自助圖書館

1,883

2,014

       107.0

      傳統文化體現及紀念版組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      民族文化過程

2,269

2,331

       102.7

      干部群眾民族文化

2,820

3,201

       113.5

      和文化創造與保養

24

58

       241.7

      藝術和度假旅行貿易市場方法

401

437

       109.0

      景區是宣傳

1,373

1,470

       107.1

      文旅的行業業務部監管

1,191

 

  

      其它人文和國內旅游花費

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      出土文物自我保護

288

564

       195.8

      展館

1,276

1,889

       148.0

    田徑

16,763

16,821

       100.3

      財政正常運行

372

404

       108.6

      一樣行政機關服務管理事情

228

 

  

      體育運動知識競賽

349

588

       168.5

      體育用品練習

1,259

829

        65.8

      休育體育場地館

12,661

12,931

       102.1

      廣大群眾休育

1,760

1,860

       105.7

      另外的體育足球教育支出

134

209

       156.0

    直播高清電視

8

13

       162.5

      相關直播電影收支

8

13

       162.5

    同一歷史文化田徑運動與文化收入支出

185

1,600

       864.9

      宣傳單特色文化開發專門花費

65

100

       153.8

      企業文化服務業壯大專題花費

120

1,500

     1,250.0

七、社會化擔保和就業率花費

357,571

270,195

        75.6

    人資產品和時代保障措施菅理公共事務

26,071

33,913

       130.1

      財政執行

1,045

1,398

       133.8

      通常情況政府部門工作事宜

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造得到保障監督檢查

711

848

       119.3

      社會中保險行業保險業務治理公共事務

1,451

1,377

        94.9

      公用設施出去上班業務和的職業既能鑒別中介機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造人力資源部爭端民事調解勞動仲裁

694

851

       122.6

      別的人事資源英文和社會性后勤保障管控事務處理撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政管控事宜

2,441

5,427

       222.3

      財政作業

696

758

       108.9

      民俗組識標準化管理

1,067

1,223

       114.6

      群眾統治和社區網站的建設

109

1,130

     1,036.7

      的民政標準化管理事務性付出

569

2,316

       407.0

    行政機關企事業部門離退職

93,784

89,491

        95.4

      歸口處理的政府部門院校離退休工資

2,362

2,422

       102.5

      事業性院校離辭職

3,915

6,501

       166.1

      行政機關事業性方大致社區養老保障手機繳費其他支出

57,287

56,739

        99.0

      國家機關行業部門職業的年金繳納支出費用

29,714

23,054

        77.6

      對市直機關事業發展院校關鍵社會養老穩定穩定理財產品的補助金

412

671

       162.9

      另一行政部門事業上的企業離退職性支出

94

104

       110.6

    畢業生就業政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      找工作投資服務保障補貼標準

 

300

  

      公益慈善性崗位上補肋

32,049

34,775

       108.5

      另一人才需求政府補貼花費

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      意外死亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部活補助金

238

240

       100.8

      優撫參公方撥出

148

229

       154.7

      法律義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      鄉村籍退役武器年紀生活的補貼金

39

85

       217.9

      某些優撫收入支出

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役當兵的拆遷補償安置

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊交接政府部門的離提前退休考生安置工作

1,998

3,819

       191.1

      武裝力量移交清單政府機關離提前退休年輕干部管理系統構造

200

328

       164.0

      退役新手處理教學

19

82

       431.6

      其他退役安置費教育支出

848

953

       112.4

    社會上最新福利

24,028

42,455

       176.7

      小朋友活動

178

126

        70.8

      老年人好處

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社交獎勵教育事業政府部門

1,122

1,787

       159.3

      的社會發展副利總支出

107

103

        96.3

    傷殘人事業有成

8,847

10,710

       121.1

      行政處自動運行

335

356

       106.3

      大部分行政公共事務方法公共事務

431

585

       135.7

      殘疾人康復護理

1,555

2,376

       152.8

      智殘人就業的和貧困戶

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人生活中和護理管理補貼政策

84

341

       406.0

      同一病殘人事業上花費

2,073

2,951

       142.4

    紅十字人事

581

596

       102.6

      行政機關正常運作

191

172

        90.1

      普通行政機關工作管理事情

270

270

       100.0

      另外紅十字事業性費用

120

154

       128.3

    低過日子后勤保障

2,726

3,602

       132.1

      城鎮低些生活水平有保障金費用

2,726

3,602

       132.1

    按規定搶救

475

727

       153.1

      永久性求助花費

150

330

       220.0

      流浪漢乞討相關人員救濟開支

325

397

       122.2

    特困人員管理搶救滿足

20

88

       440.0

      地方特困員求助飼養收入支出

20

80

       400.0

      農村建房特困師救援供給結余

 

8

  

    某些生話救治

2,717

2,662

        98.0

      任何大城市現在的生活求助

2,481

2,662

       107.3

      別鄉下人生救治

236

 

  

    財政支出對關鍵養老人身險人身險貨幣基金的經濟補貼

574

619

       107.8

      不需要對村鎮建設群眾主要養老金費用保險費用理財產品的經濟補貼

574

619

       107.8

    退役軍官管控事務處理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它時代服務保障和就業問題收入支出

150,574

29,541

        19.6

八、食品衛生鍵康付出

147,672

156,640

       106.1

    衛生情況穩定監管公共事務

3,848

6,235

       162.0

      人事部門操作

1,432

1,515

       105.8

      尋常行政訴訟監管事宜

2,385

4,720

       197.9

      一些衛生管理系統鍵康管理系統事務管理撥出

31

 

  

    公立學校門診

38,760

31,375

        80.9

      綜合性醫生

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(少數民族)診所

3,984

4,073

       102.2

      思想病寵物醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      某些本科衛生院

0

1,911

  

      其他的公辦醫院口腔科費用支出

140

55

        39.3

    群眾醫疔衛生情況構造

35,773

40,524

       113.3

      城市地區社區服務站衛生防疫醫療機構

32,379

37,174

       114.8

      其他表層醫用衛生監督醫院性支出

3,394

3,350

        98.7

    共公環境衛生

32,155

35,205

       109.5

      病癥預防措施調節結構

4,106

5,323

       129.6

      衛生防疫遠程監控構造

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保養中介機構

1,267

1,737

       137.1

      應急管理醫治組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血部門

1,802

2,040

       113.2

      總體共同環境衛生服務管理

16,543

17,428

       105.3

      重要服務性安全衛生專題

951

870

        91.5

      的突發服務性安全事故應激治理

88

65

        73.9

      的公用設施衛生防疫結余

122

178

       145.9

    中醫療機械藥

12

30

       250.0

      另外國醫藥業支出費用

12

30

       250.0

    準備生二胎事情

5,352

6,815

       127.3

      其他的工作規劃生小孩公共事務經費支出

5,352

6,815

       127.3

    行政管理事業企業單位企業單位社區醫療

27,911

30,349

       108.7

      行政事務機構醫療服務

4,524

2,591

        57.3

      事業心院校醫療服務

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫學經濟補貼

0

19

  

      其他的政府部門行業企業醫療設備支出費用

2,700

3,500

       129.6

    財務對主要醫療衛生商業保險基金、期貨、現貨、微盤的補貼政策

95

95

       100.0

      財政預算對成鄉城市居民幾乎醫療機構商業保險股票基金的補助款

95

95

       100.0

    醫療設備救援

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫遼社會救助

282

2,386

       846.1

      其它醫療衛生援助花費

2,421

2,437

       100.7

    優撫群體整形

 

260

  

      優撫人群醫治補貼申請書

 

260

  

    老齡公共衛生良好安全服務

547

271

        49.5

      老齡衛生監督營養健康工作

547

271

        49.5

    別衛生防疫健康生活結余

516

658

       127.5

      許多衛生管理身心健康經費支出

516

658

       127.5

九、能效安全撥出

118,093

20,480

        17.3

    環保保護措施控制事物

1,704

2,444

       143.4

      行政部門啟用

362

693

       191.4

      般財政維護事情

1,313

1,721

       131.1

      環保工作環境保護性品牌宣傳

29

30

       103.4

    大環境檢測與督查

77

33

        42.9

      核與光輻射應急監督管理

77

33

        42.9

    污染問題治理

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      液體廢物物與化學工業品

4

9

       225.0

      同一環境破壞有效預防費用支出

290

314

       108.3

    危害節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態保護大環境污染監測與訊息

2411

2744

       113.8

      自然生態生態城管執法督查

866

910

       105.1

      節能減排專項計劃總支出

36287

13431

        37.0

      保潔生產銷售專題支出費用

 

200

  

      同一嚴重污染碳排放性支出

9551

 

  

    可機體再生綠色能源

 

200

  

    別的工業節能環保材料標準開支

66603

 

  

十、城鄉經濟特別性支出

421,380

469,542

       111.4

      成鄉社區網站經營行政監察

178,528

207,487

       116.2

        政府部門運營

12,574

20,703

       164.6

        一般來說行政訴訟治理事務性

4,227

2,951

        69.8

        機關單位提供服務

583

168

        28.8

        城管綜合執法

7,199

1,526

        21.2

        其他新農村小區管理制度事務處理教育支出

153,945

182,139

       118.3

      城市片區公開油煙凈化器

123,227

82,088

        66.6

        別的城鄉一體化街道辦事處公用基礎設施基礎設施結余

123,227

82,088

        66.6

      新農村小區周圍環境食品衛生

86,237

145,607

       168.8

      構建市場的管理制度與督察

7,886

12,499

       158.5

      同一城鄉經濟居委會支出費用

25,502

21,861

        85.7

11、農業和林業水性支出

223,393

257,102

       115.1

      畜牧業

31,969

44,429

       139.0

        財政作業

2098

2506

       119.4

        基本上行政部門菅理業務

114

51

        44.7

        企事業開機運行

2982

2826

        94.8

        技術轉變與線上推廣的服務

268

1018

       379.9

        病蟲草害害有效控制

460

569

       123.7

        農物料質量水平防護

337

1384

       410.7

        交通執法政府監管

343

322

        93.9

        數據分析監測方案與信息功能

239

81

        33.9

        比較穩定種植戶收入來源政府補貼

5756

5642

        98.0

        農牧業分娩不支持補貼標準

2418

3406

       140.9

        林業組織機構化與制造業化運營

7952

9066

       114.0

        農產品電商設備制作與宣傳

122

60

        49.2

        農村地區公益性事業心

688

4123

       599.3

        農產品加工能源保護的修護與使用

545

601

       110.3

        半汽柴油市場價改制對漁業養殖的津貼

8

13

       162.5

        對高職院校是的畢業生到基層醫院任命補帖

125

116

        92.8

        任何農耕付出

7514

12645

       168.3

      造林和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        事業性構造

1153

1433

       124.3

        森林地圖繁殖

1575

2120

       134.6

        技術線下推廣與轉為

418

891

       213.2

        森林草原公共性總支出

 

790

  

        其余林果業結余

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        政府部門運動

568

563

        99.1

        大部分政府部門處理事務處理

3

10

       333.3

        水工服務業業務部門處理

3469

12708

       366.3

        農田水利項目 項目建設

63322

87255

       137.8

        水務工程建設正常運作與運營

84497

74026

        87.6

        水工先期事業

3

50

     1,666.7

        水工衛生監督管理執法監督管理

593

549

        92.6

        水自然資源避免浪費管控與保障

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利工程科技宣傳

166

157

        94.6

        大中大型水電站移名晚期創業扶持專題撥出

54

 

  

        水工安全防護監督檢查

461

481

       104.3

        某個市政工程收支

2782

 

  

      農林牧綜合管理搭建

17,334

6,678

        38.5

        農田管治

14534

1874

        12.9

        企業發展進步

2798

4800

       171.6

        某些漁業總體發展教育支出

2

4

       200.0

      鄉下終合行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級之事一議的補帖

3843

10667

       277.6

        農村建房綜合評估改草試點工作方案試點工作方案補貼金

 

318

  

      普及風險管控發展付出

740

1,096

       148.1

        種植業保險保險補貼款

740

1096

       148.1

十三、交行貨物運輸結余

464,385

168,942

        36.4

      高速公路水路運載

445,202

163,313

        36.7

        行政部門運轉

1,746

1,929

       110.5

        道路開發

358,925

41,795

        11.6

        道路養護的

37,557

58,895

       156.8

        交通公路運輸公路運輸個人對互聯網基礎建設

2,163

997

        46.1

        高速公路貨運的管理

39,827

57,579

       144.6

        水路裝運管理制度開支

1,989

2,118

       106.5

        移除政府機構還貸款一級公路工程扣費督查通知撥出

2,995

 

  

      相關交通配套車輛運輸經費支出

19,183

5,629

        29.3

        公共信息交通管理運行補貼金

4,594

4,000

        87.1

        另一交通管理車輛運輸花費

14,589

1,629

        11.2

十五、資源英文探勘信息等收支

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制債務管控

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟執行

471

442

        93.8

        普通行政處維護事宜

403

433

       107.4

        另外的國企資本風險防控花費

307

336

       109.4

      適配縣域企業主發展趨勢和工作管理花費

69,817

88,365

       126.6

        縣域中小型企業開發專門

21,499

18,050

        84.0

        同一適配小規模企業主的發展和維護教育支出

48,318

70,315

       145.5

      其它的環境資源堪探信息查詢等支出費用

31,801

76,596

       240.9

        能力改良經費支出

104

2,896

     2,784.6

        重點是產業鏈創新發展和工藝改建該項目辦貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其余的資源地質勘察產品信息等費用

10,500

67,200

       640.0

十四、工商業服務于業等結余

4,652

5,215

       112.1

      金融業流動事務性

438

454

       103.7

        相關業務零售行政事務教育支出

438

454

       103.7

      對外發展方向服務性收支

300

 

 

        其它對外的發展貼心服務收支

300

 

  

      其它的金融業服務性業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

        任何工商業服務業等總支出

3,914

4,761

       121.6

第十、當然信息海洋能景象等收入支出

5,708

5,877

       103.0

      自然而然資源行政事務

4,884

5,000

       102.4

        行政性自動運行

696

831

       119.4

        一半人事部門監管事務管理

202

83

        41.1

        用地網絡資源采用與保養

476

519

       109.0

        企業發展運營

2,950

2,990

       101.4

        別肯定產品工作收入支出

560

577

       103.0

      大海控制業務

92

48

        52.2

        深海調查統計品評

92

48

        52.2

      氣象預報工作

732

829

       113.3

        氣象站氣象報告予測

40

40

       100.0

        氣象預報的裝備有效保障了運營

60

115

       191.7

        氣象局核心油煙凈化器搭建與處理

94

30

        31.9

        各種形象行政監察總支出

538

644

       119.7

16、商品房保駕護航收入支出

131,709

193,873

       147.2

      服務保障性居安建設工程收入支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶改變

82,388

150,594

       182.8

        服務保障性租賃房費用補助費

 

1,350

  

      往房創新收支

41,952

33,703

        80.3

        自建房住房基金

25,789

25,753

        99.9

        買新房補助金

16,163

7,950

        49.2

      城鄉建設平臺住所

7,369

8,226

       111.6

        其它的村鎮街道辦事處房屋住宅其他支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品油料保障支出費用

6,503

9,074

       139.5

      調味品業務

3,087

5,312

       172.1

        似的行政訴訟服務管理業務

17

109

       641.2

        事業心正常運作

169

183

       108.3

        其它的糧油加工事務管理收支

2,901

5,020

       173.0

      油糧儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        收儲糧油加工補肋

3,416

3,762

       110.1

十九、災難有效預防及應急安全管理安全管理花費

13,639

17,080

       125.2

     突發操作事情

2,137

2,021

        94.6

       財政正常運作

287

330

       115.0

       可靠監察

1,850

1,282

        69.3

       事業單位作業

 

339

  

       另外的緊急控制教育支出

 

70

  

     達到業務

11,473

15,014

       130.9

       行政處運營

8,858

11,603

       131.0

       常見財政菅理實際

1,852

2,427

       131.0

       建筑消防應急處置救護

763

984

       129.0

     四川地震工作

29

45

       155.2

       四川地震監測器

29

45

       155.2

第十九、預備期費

 

50,000

  

二十五、公司債務付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

      部位鎮政府常見公司債務付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

        空間政府部門普通公司債付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        地區政府機構其他通常情況負債付息經費支出

1,884

 

  

二十一月、別的費用

32,465

46,603

       143.5

        本年需留

 

45,000

  

        另外的結余

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

收支累計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年實施數

概算數

概預算數為上一年
制定數的%

國企建設用地用權轉讓薪資收入

1,039,862

700,000

67.3

集體所有制圣土盈利基金、期貨、現貨、微盤薪水

 

 

 

草業士地建設的資金營收

 

 

 

福利彩票慈善金工資

4,119

 

 

省份基礎上生活配套設施生活配套費個人收入

22,009

20,000

90.9

把污水除理費工資收入

30,711

33,300

108.4

其余中央政府性貨幣基金營收

-3,887

 

 

地方政府性股權基金創收累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

遷移性收錄

350,113

285,811

81.6

    上家補貼政策使收入

9,590

3,044

31.7

    專頂資產轉貸收入來源

100,000

 

 

    改用去年同期節余年收入

240,523

282,767

117.6

    調出周轉金

 

 

 

 

 

 

 

薪水總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期執行程序數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國有地皮地皮采用權轉讓使收入水平及分屬重點資產使收入水平安排好的開支

1,340,693

930,554

69.4

國有制農田收益率基金投資及分別工作方案借款收益計劃的支出費用

 

 

 

林果農田開發技術資源安裝的經費支出

 

2,400

 

彩票網站公益項目金及使用自查報告債權使收入科學安排的花費

2,111

5,748

272.3

都市基礎知識公共設施智能化費及使用專項督查公司債務收入來源安裝的支出費用

19,581

50,000

255.3

大小型水電站移民投資售后政策優惠股票基金教育支出

 

3,609

 

污水處置處置費及對照自查自糾債權債務營收規劃的開支

31,258

33,300

106.5

負債付息花費

10,083

13,500

133.9

其余政府機關性新基金經費支出

45

 

 

政府性性基金投資性支出總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

適當轉移癌付出

39,156

 

 

    上解領導開支

100

 

 

    自查報告外債還本總支出

 

 

 

    調為本金

30,000

 

 

    年尾余額

9,056

 

 

總支出共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年執行力數

費用預算數

概算數為本年
進行數的%

一、店鋪生意利潤納入

13,390

15,500

115.8

    投入資金工作各個企業店鋪生意利潤個人收入

8,757

10,000

114.2

    對外貿易中小型企業利潤空間凈收入

 

 

 

    建筑物市政工程施工機構銷售工資收入工資收入

180

 

 

    房寵物美容行業業工廠凈利潤收入來源

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁行業利益薪水

8

 

 

    衛生監督體育用品最新福利中小企業凈收益收益

 

 

 

二、股利、股息薪資收入

2,712

2,500

92.2

    國有化控股企業大公司股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

三、產權證轉認收益

 

 

 

四、企業清算創收

 

 

 

五、其他的國家資產管理銷售經營概預算工資收入

 

 

 

國有土地資本管理收益自動求和

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉到性薪資收入

2,829

711

25.1

  改用前年結轉納入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收益總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年施行數

估算數

概算數為去年
程序執行數的%

一、社會的保障措施和就業問題教育支出

 

 

 

二、國有企業投資基金銷售成本預算其他支出

15,000

13,000

86.7

1.解決辦法發展歷史遺失疑問及改草投資成本開支

 

 

 

2.國有化品牌投資基金金引入

15,000

13,000

86.7

      國有控股市場經濟形式改變結余

15,000

13,000

86.7

      慈善活動性體系注資費用

 

 

 

3.國有控股工業企業現行政策措施補肋

 

 

 

4.銀行業國家股資本投資生產費用預算撥出

 

 

 

5.其它的國家股投資生產費用預算付出

 

 

 

國有企業投資者操作教育支出自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更換性付出

3,931

5,711

145.3

    調成現金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年付出

711

671

94.4

 

 

 

 

其他支出累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年執行程序數

概預算數

費用數為上一年繼續執行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配置到鎮

 

96,967

 

合計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696六萬元包括為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

該項目

總量

在這當中:

一樣公司債務

在其中:

專項督查政府債務

一、以政府政府債務交易額情況

 

 

 

    2018年今年初中央政府債權債務限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年歲末地方政府財產金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末市政府債務糾紛上限

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        之中:市預制定變更國債大額

91,000

91,000

 

二、2018年國家外債現金余額情況

 

 

 

    年終國家債權支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    之前新增的縣政府資產

230,000

130,000

100,000

    那年還國家負債

30,187

30,187

 

    年終區政府資產現金余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年市政府債權債務余下的錢癥狀

 

 

 

    月初當地政府借款賬戶額度

1,140,904

680,904

460,000

        進來:市預批準將新增企業債券上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

投資項目

2018年概預算數

2019年概預算數

決算數為本年決算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

國家公務歡迎費

791.10

523.09

66.1

公務活動專用車購進及加載費

小計

6995.72

6205.10

88.7

中僅:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     啟動費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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